Fornitura di vaccini Herpes Zoster ricombinante adiuvato a favore delle Aziende Sanitarie della regione Piemonte e dell'AUSL Valle d'Aosta (gara 53-2021)

Inviato da isabella.fanelli il Gio, 08/07/2021 - 16:09
Numero Gara
53-2021
Stato
Attiva
Ambito convenzione
Sanità - Fornitura di beni

A seguito di espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata disposta l’esecuzione in urgenza della fornitura di vaccini anti Herpes Zoster ricombinanti adiuvati in regime di esclusiva in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della regione Piemonte e dell'Azienda USL Valle d'Aosta a far data dall'8 luglio 2021.

NEW - Attivazione proroga tecnica: In data 4 agosto 2023, la Convenzione, come previsto dall'art. 3 comma 3 della stessa e ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata prorogata, alle condizioni economiche vigenti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura negoziata indetta in pari data.

Si riportano, a seguire, le indicazioni necessarie per effettuare gli ordinativi, il prezzo del prodotto nonché i riferimenti identificativi del fornitore aggiudicatario.

CIG 87920526D4

CPV 33651600-4

Oggetto dell'accordo

Oggetto della Convenzione e Prezzo

DESCRIZIONE PRODOTTO: Vaccino anti Herpes Zoster ricombinante adiuvato

NOME COMMERCIALE: SHINGRIX

AIC: 046337010 confezione monodose
        
046337022 confezione decadose

PREZZO A DOSE: € 166,10

QUANTITA' PIEMONTE: 70.000 dosi

QUANTITA' VdA: 1.300 dosi

Aggiudicatario

GlaxoSmithKline S.p.A.

Attivazione della fornitura

L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura a mezzo NSO. L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione);

- CIG derivato;

- nominativo del RUP/DEC;

- riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione;

- quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza;

- luogo/luoghi di consegna dei prodotti ordinativi.

 

Dati per la trasmissione degli ordini tramite NSO:

PEPPOL ID 0211:IT00212840235
e-mail servizio.clienti@gsk.com

Riferimenti dei fornitori

Responsabile della Fornitura: Dott.ssa Paola STUANI
Tel.  348 1502712
e-mail: ufficio-gare@gsk.com 

Collaboratore scientifico: Dr.ssa Claudia SORBA
Tel. 348 1516108 

Ufficio ordini e servizio supporto e assistenza:
Tel. 800 950020
Fax 800 018683 / 800 016064
e-mail servizio.clienti@gsk.com /  Amministrazione.Clienti@gsk.com

Tempi di consegna

I Prodotti dovranno essere consegnati in porto franco, mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione ed in idonei contenitori termici, nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di Fornitura entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione degli stessi, salvo diverso accordo tra le parti (riferimento art. 6.1 del Capitolato Tecnico).

Fatturazione e pagamenti

II corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di confornità ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.

Data di attivazione
08/07/2021