FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE, VALLE D’AOSTA, MOLISE (58-2022)

Inviato da ivana.reverdito il Gio, 09/11/2023 - 15:43
Numero Gara
58-2022
Stato
Attiva
Ambito convenzione
Sanità - Fornitura di beni

In data 9 novembre 2023, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, sono stati sottoscritti gli Accordi quadro per la fornitura di aghi, siringhe e deflussori nonchè la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario delle Regioni Piemonte, Molise e Valle d'Aosta.

I lotti  11, 22, 27, 46, 72 e 75 non sono stati aggiudicati perchè deserti.

I lotti 37, 38, 40, 44 e 55 non sono stati aggiudicati perchè infruttuosi.

Con Determinazione del Direttore Appalti n. 317 del 9 novembre 2023 è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 67, con esecuzione in urgenza a far data dal 9/11/2023.

L'aggiudicazione dei lotti 68 e 69 è momentaneamente sospesa causa pendenza di ricorso.

Oggetto dell'accordo

I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto offerto, sono indicati nella seguente tabella.

CPV (principale):  33140000 Materiali medici

Tabella prodotti

AGGIORNAMENTI

Tabella prodotti (Aggiornamento per fuori produzione Lotto 28 e Sostituzione codici Lotti 57, 58, 59 e 65_aggiornamento al 14 febbraio 2024)

Tabella prodotti (Sostituzione codici Lotti 1, 78 e 79_aggiornamento al 4 marzo 2024)

NEW Tabella prodotti (Correzione aliquota IVA Lotto 41_aggiornamento al 14 marzo 2024)

Aggiudicatario
Attivazione della fornitura

L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio via NSO di apposito Ordinativo di Fornitura, che deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

• riferimento alla Convenzione
• CIG derivato
• nominativo del RUP/DEC
• riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
• quantità e tipologia di prodotti richiesti
• luogo/luoghi di consegna.

Tempi di consegna

I prodotti dovranno essere consegnati, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di Fornitura, entro il termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo stesso.

Fatturazione e pagamenti

II corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in modalità elettronica. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni, decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovranno essere accreditati sul conto corrente dedicato (ai sensi della L.136/2010) intestato al Fornitore.

Data di attivazione
09/11/2023
Data di scadenza
08/11/2025
Documentazione
Pubblicazioni ex art. 29

Gli atti sono contenuti nella sessione "Società trasparente" alla quale è possibile arrivare collegandosi al seguente link.

Documenti di grandi dimensioni